
به گزارش فولادنامه؛ با مقایسه دادههای عملکردی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ با دوره مشابه سال ۱۴۰۴، مشخص میشود که مدیریت شرکت با تمرکز بر بهرهوری، موفق به ثبت رشد قابلتوجه در درآمدهای نهایی شده است.
۱. بررسی وضعیت تولید (تغییرات راهبردی در سبد محصولات)
در بخش تولید، شرکت فولاد خوزستان رویکردهای متفاوتی را در محصولات مختلف اتخاذ کرده است:
اسلب: تولید این محصول در ۴ ماهه ۱۴۰۵ به ۲۹۹,۸۱۱ تن رسیده که نسبت به ۳۰۰,۶۷۱ تن در سال گذشته، تفاوت اندکی داشته و تولید در این بخش با ثبات نسبی همراه بوده است.
بلوم و بیلت: تولید این محصول در سال ۱۴۰۵ به ۱۱۶,۶۵۵ تن رسید که نسبت به ۶۲۹,۱۶۱ تن سال گذشته، کاهش قابلتوجهی نشان میدهد. این امر بیانگر تغییر استراتژی تولید و تمرکز بر سایر محصولات (بهویژه گندله) است.
گندله: یکی از نقاط عطف تولید، ورود قدرتمند در تولید «گندله» است. شرکت در ۴ ماهه امسال ۷۱۷,۵۰۰ تن گندله تولید کرده است، در حالی که در دوره مشابه سال گذشته تولید این محصول در گزارشها صفر بوده است. این اقدام نشاندهنده تکمیل زنجیره ارزش و تمرکز بر محصولات بالادستی است.
۲. تحلیل فروش و درآمدهای عملیاتی
با وجود نوسانات در تولید برخی مقاطع، درآمدهای فروش شرکت در سال ۱۴۰۵ عملکرد درخشانی داشته است:
رشد کل درآمد: مجموع درآمد فروش شرکت در ۴ ماهه ۱۴۰۵ با رشدی حدود ۱۹ درصد، از ۲۹۷,۰۵۷ میلیارد ریال به ۳۵۴,۱۸۷ میلیارد ریال رسیده است. این افزایش درآمد، نشاندهنده موفقیت شرکت در مدیریت نرخهای فروش و بهینهسازی سبد محصولات است.
فروش داخلی (جهش درآمدی): درآمد حاصل از فروش داخلی از ۲۰۲,۹۷۱ میلیارد ریال به ۲۶۳,۴۶۸ میلیارد ریال افزایش یافته است. در این میان، فروش داخلی «اسلب» با جهشی خیرهکننده، از ۶۴,۴۵۲ میلیارد ریال به ۱۹۱,۹۲۸ میلیارد ریال رسیده است که نشاندهنده تقاضای بالای بازار داخلی و عملکرد موفق در عرضه این محصول است.
فروش صادراتی (مدیریت بازارهای هدف): مجموع فروش صادراتی شرکت از ۹۴,۰۸۶ میلیارد ریال به ۹۰,۷۱۹ میلیارد ریال رسیده است. با وجود کاهش صادرات «اسلب»، صادرات «بلوم و بیلت» رشد مثبتی را تجربه کرده (از ۷۳,۰۷۵ به ۸۱,۵۷۰ میلیارد ریال) که حاکی از پایداری حضور شرکت در بازارهای صادراتی با تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالاتر است.
منبع: معدن ۲۴
مطالب مرتبط
